Faktúry, objednávky, zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 197/2016 Výmena skla na vchodových dverách 101,56 s DPH 25.08.2016 Imrich Kopec - SKLO 15.07.2019
Faktúra 290/2020 Výpočtová technika 2 864,00 s DPH 124/2020 19.11.2020 PcProfi, s.r.o. 27.11.2020
Objednávka 140/2020 Zástena za pec - projekt MAS Malohont 160,93 s DPH 26.11.2020 MERKURY SHOP s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 27.11.2020
Objednávka 141/2020 Materiál na výrobu prístrešku podľa vlastného výberu - Enviroprojekt 741,45 s DPH 27.11.2020 MBS STRECHY s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 27.11.2020
Faktúra 271/2020 Spotrebný materiál - čistiace a hygienické potreby pre ZŠ z VP 393,61 s DPH 105/2020 04.11.2020 Darina Tomová 27.11.2020
Faktúra 272/2020 Spotrebný materiál - čistiace a hygienické potreby pre ZŠ z VP 124,18 s DPH 106/2020 04.11.2020 Darina Tomová 27.11.2020
Faktúra 273/2020 Školenia, semináre - vzdelávanie ped.zamestnancov 40,00 s DPH 110/2020 06.11.2020 Doc.aPhDr. Igor Spišiak, SCs. - JANIG 27.11.2020
Faktúra 279/2020 Režijné náklady 10/2020 ŠJ 165,00 s DPH 10.11.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 27.11.2020
Faktúra 280/2020 Režijné náklady 10/2020 ŠKD 77,55 s DPH 10.11.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 27.11.2020
Faktúra 281/2020 Režijné náklady 10/2020 1.st.ZŠ 358,05 s DPH 10.11.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 27.11.2020
Faktúra 282/2020 Režijné náklady 10/2020 2.st.ZŠ 427,35 s DPH 10.11.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 27.11.2020
Faktúra 283/2020 Nákup stravných lístkov na rok 2020 594,60 s DPH 114/2020 11.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 27.11.2020
Faktúra 284/2020 Vš.služby-servisný technik 120,00 s DPH 111/2020 11.11.2020 Magic Print s.r.o. 27.11.2020
Faktúra 286/2020 Vš.služby - program Imo online 32,00 s DPH 108/2020 12.11.2020 Miles s.r.o. 27.11.2020
Faktúra 288/2020 Spotrebný materiál - farby - realizácia Enviroprojektu Rozbručme... 57,50 s DPH 120/2020 16.11.2020 Darina Tomová 27.11.2020
Faktúra 289/2020 Vš.služby-ročný prístup do VSSR 165,00 s DPH 112/2020 18.11.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.11.2020
Faktúra 291/2020 Interiérové vybavenie - odkazové tabule - projekt Backspace 624,11 s DPH 128/2020 20.11.2020 REMOS spol. s r.o. 27.11.2020
Objednávka 138/2020 Materiál na výrobu kulís - projekt Backspace 74,00 s DPH 24.11.2020 SEZAM, s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 27.11.2020
Faktúra 292/2020 Všeobecný materiál - kostýmy projekt Backspace 350,55 s DPH 130/2020 20.11.2020 Eva Beňová 27.11.2020
Faktúra 293/2020 Všeobecný materiál - kostýmy projekt Backspace 202,72 s DPH 125/2020 20.11.2020 Milan Kubale 27.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5633
Zmluvy, objednávky a faktúry do r. 2012