|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
Faktúra |
109/2020
|
Učebné pomôcky na ZÚ
|
125,00 |
s DPH |
9/2020
|
|
25.05.2020 |
Radim Ježek |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Objednávka |
21/2020
|
Stravný lístok á 3,90
|
1 933,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
Objednávka |
22/2020
|
Ochranný štít
|
264,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
FLOP Plast, s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
Objednávka |
23/2020
|
Bezkontaktný digitálny IR zdravotnícky teplomer BRAV IT-122
|
194,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
MZ Tech, s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
Objednávka |
24/2020
|
Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom 1l
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
FORK, s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
Objednávka |
25/2020
|
Dezinfekcia na ruky a povrchy 5 l
|
390,03 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Plotbase s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
Objednávka |
26/2020
|
Vracia na odpad 120 l
|
138,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
ZAWMARK PLUS s. r. o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
Objednávka |
27/2020
|
Plátené rúško na tvár
|
83,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
Faktúra |
96/2020
|
Nákup stravných lístkov na rok 2020
|
1 933,20 |
s DPH |
21/2020
|
|
06.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Faktúra |
105/2020
|
Spotrebný materiál hygienický/ochranný
|
264,00 |
s DPH |
22/2020
|
|
21.05.2020 |
FLOP Plast, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Faktúra |
106/2020
|
Spotrebný materiál hygienický/dezinfekčný
|
336,00 |
s DPH |
24/2020
|
|
21.05.2020 |
FORK, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Faktúra |
107/2020
|
Spotrebný materiál hygienický/ochranný
|
83,50 |
s DPH |
27/2020
|
|
25.05.2020 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Faktúra |
108/2020
|
Učebné pomôcky na ZÚ
|
143,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
25.05.2020 |
Radim Ježek |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Faktúra |
110/2020
|
Spotrebný materiál hygienický/dezinfekčný
|
390,03 |
s DPH |
25/2020
|
|
25.05.2020 |
Plotbase s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Faktúra |
89/2020
|
Vyplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu ŠJ 1-3/2020
|
41,67 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
111/2020
|
Spotrebný materiál hygienický/ochranný
|
138,29 |
s DPH |
26/2020
|
|
25.05.2020 |
ZAWMARK PLUS s. r. o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Faktúra |
114/2020
|
Spotrebný materiál hygienický/ochranný
|
194,70 |
s DPH |
23/2020
|
|
28.05.2020 |
MZ Tech, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2020 |
|
Zmluva |
4/2020
|
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Ing. Michal Vacula, Vansovej 698/23 Hnúšťa a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
Objednávka |
28/2020
|
Savo 2 l
|
185,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
02.06.2020 |