Faktúry, objednávky, zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 197/2016 Výmena skla na vchodových dverách 101,56 s DPH 25.08.2016 Imrich Kopec - SKLO 15.07.2019
Faktúra 109/2020 Učebné pomôcky na ZÚ 125,00 s DPH 9/2020 25.05.2020 Radim Ježek 27.05.2020
Objednávka 21/2020 Stravný lístok á 3,90 1 933,20 s DPH 05.05.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Mgr. Henčová Ľubica Riaditeľka školy 22.05.2020
Objednávka 22/2020 Ochranný štít 264,00 s DPH 19.05.2020 FLOP Plast, s.r.o. Mgr. Henčová Ľubica Riaditeľka školy 22.05.2020
Objednávka 23/2020 Bezkontaktný digitálny IR zdravotnícky teplomer BRAV IT-122 194,70 s DPH 19.05.2020 MZ Tech, s.r.o. Mgr. Henčová Ľubica Riaditeľka školy 22.05.2020
Objednávka 24/2020 Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom 1l 336,00 s DPH 20.05.2020 FORK, s.r.o. Mgr. Henčová Ľubica Riaditeľka školy 22.05.2020
Objednávka 25/2020 Dezinfekcia na ruky a povrchy 5 l 390,03 s DPH 21.05.2020 Plotbase s.r.o. Mgr. Henčová Ľubica Riaditeľka školy 22.05.2020
Objednávka 26/2020 Vracia na odpad 120 l 138,29 s DPH 21.05.2020 ZAWMARK PLUS s. r. o. Mgr. Henčová Ľubica Riaditeľka školy 22.05.2020
Objednávka 27/2020 Plátené rúško na tvár 83,50 s DPH 21.05.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP Mgr. Henčová Ľubica Riaditeľka školy 22.05.2020
Faktúra 96/2020 Nákup stravných lístkov na rok 2020 1 933,20 s DPH 21/2020 06.05.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 27.05.2020
Faktúra 105/2020 Spotrebný materiál hygienický/ochranný 264,00 s DPH 22/2020 21.05.2020 FLOP Plast, s.r.o. 27.05.2020
Faktúra 106/2020 Spotrebný materiál hygienický/dezinfekčný 336,00 s DPH 24/2020 21.05.2020 FORK, s.r.o. 27.05.2020
Faktúra 107/2020 Spotrebný materiál hygienický/ochranný 83,50 s DPH 27/2020 25.05.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP 27.05.2020
Faktúra 108/2020 Učebné pomôcky na ZÚ 143,00 s DPH 8/2020 25.05.2020 Radim Ježek 27.05.2020
Faktúra 110/2020 Spotrebný materiál hygienický/dezinfekčný 390,03 s DPH 25/2020 25.05.2020 Plotbase s.r.o. 27.05.2020
Faktúra 89/2020 Vyplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu ŠJ 1-3/2020 41,67 s DPH 23.04.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 13.05.2020
Faktúra 111/2020 Spotrebný materiál hygienický/ochranný 138,29 s DPH 26/2020 25.05.2020 ZAWMARK PLUS s. r. o. 27.05.2020
Faktúra 114/2020 Spotrebný materiál hygienický/ochranný 194,70 s DPH 23/2020 28.05.2020 MZ Tech, s.r.o. 28.05.2020
Zmluva 4/2020 Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Ing. Michal Vacula, Vansovej 698/23 Hnúšťa a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa s DPH 13.02.2020 13.02.2020
Objednávka 28/2020 Savo 2 l 185,99 s DPH 22.05.2020 Darina Tomová Mgr. Henčová Ľubica Riaditeľka školy 02.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5073
Zmluvy, objednávky a faktúry do r. 2012