Faktúry, objednávky, zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 197/2016 Výmena skla na vchodových dverách 101,56 s DPH 25.08.2016 Imrich Kopec - SKLO 15.07.2019
Faktúra 355/2020 Spotrebný materiál - dezinfekčný 171,54 s DPH 162/2020 30.12.2020 Kancelária 24h s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 336/2020 Spotrebný materiál - hygienický 1 a 2.st.ZŠ 60,18 s DPH 149/2020 13.12.2020 Dol-Kre-4you s.r.o. 05.01.2021
Faktúra 337/2020 Výpočtová technika 2 336,09 s DPH 153/2020 16.12.2020 Alza sk 05.01.2021
Faktúra 340/2020 Všeobecné služby - čistenie kanalizácie v ŠJ 120,00 s DPH 143/2020 16.12.2020 Milan Paššák - Pašo 08.01.2021
Faktúra 341/2020 Výpočtová technika 1 a 2.st. 1 799,00 s DPH 155/2020 17.12.2020 MB TECH BB s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 343/2020 Spotrebný materiál-tonery do tlačiarní 708,28 s DPH 152/2020 18.12.2020 Magic Print s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 344/2020 Učebné pomôcky - odborná literatúra pre deti s poruchami učenia 70,45 s DPH 151/2020 18.12.2020 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 345/2020 Intriérové vybavenie 1 a 2.st. ZŠ 644,00 s DPH 157/2020 18.12.2020 GOTANA, s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 347/2020 Príslušenstvo k výpočtovej technike 1. a 2. st. ZŠ 70,01 s DPH 156/2020 21.12.2020 Disig, a.s. 08.01.2021
Faktúra 348/2020 VP - Spotrebný materiál-čistiace a dezinfečné prostriedky 960,00 s DPH 159/2020 22.12.2020 BELT SLOVAKIA s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 350/2020 Interiérové vybavenie ŠJ+ZŠ 4 851,00 s DPH 161/2020 23.12.2020 Daffer spol. s r. o. 08.01.2021
Faktúra 351/2020 Stroje prístroje a zariadenia - SZP 281,48 s DPH 158/2020 23.12.2020 SVK Tech Capital s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 352/2020 Vyplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu ŠJ 10-11/2020 30,23 s DPH 28.12.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 08.01.2021
Faktúra 353/2020 Vyplatenie poplatkov za poštové poukážky ŠJ 4-12/2020 4,20 s DPH 28.12.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 08.01.2021
Faktúra 354/2020 Stroje a zariadenia - MAS Malohont 938,80 s DPH 83/2020 30.12.2020 Grafomat s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 356/2020 Spotrebný materiál stavebný 2 642,84 s DPH 154/2020 30.12.2020 Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE 08.01.2021
Faktúra 334/2020 Didaktický softvér pre deti so ŠVVP 221,60 s DPH 148/2020 10.12.2020 Special Consultiln Service s.r.o. 05.01.2021
Objednávka 7/2021 Revízia a oprava telovýchovného zariadenia 169,80 s DPH 28.01.2021 REVTECH - Roman mesiarik Základná škola , Klokočova 742/15, 98101 Hnúšťa Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 03.03.2021
Faktúra 16/2021 Učebné pomôcky pre SZP-odborná publikácia 43,96 s DPH 3/2021 28.01.2021 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 12.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5790
Zmluvy, objednávky a faktúry do r. 2012