Faktúry, objednávky, zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 197/2016 Výmena skla na vchodových dverách 101,56 s DPH 25.08.2016 Imrich Kopec - SKLO 15.07.2019
Faktúra 226/2020 Spotrebný materiál-náhradmé diely do tlačiarne 69,90 s DPH 86/2020 29.09.2020 Magic Print s.r.o. 09.10.2020
Faktúra 210/2020 Učebné pomôcky pre 1.st. ZŠ 766,37 s DPH 78/2020 07.09.2020 AITEC, s. r. o. 09.10.2020
Faktúra 211/2020 Spotrebný materiál kancelársky 1.st. 119,18 s DPH 77/2020 07.09.2020 FUEGO.SK s.r.o. 09.10.2020
Faktúra 212/2020 Interiérové vybavenie 1 a2.st.ZŠ 547,00 s DPH 59/2020 10.09.2020 HELCEL Nábytek s.r.o. 09.10.2020
Faktúra 214/2020 Učebné pomôcky-učebnice RUJ 2.st. 21,86 s DPH 76/2020 14.09.2020 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 09.10.2020
Faktúra 215/2020 Opravy a udržiavanie v ŠJ 546,00 s DPH 45/2020 14.09.2020 Gastroservis, spol. s r.o. 09.10.2020
Faktúra 216/2020 Nákup školských tlačív 24,53 s DPH 79/2020 17.09.2020 ŠEVT a.s. 09.10.2020
Faktúra 218/2020 Učebné pomôcky-písanky RUJ 2.st. pre deti zo SZP 46,41 s DPH 80/2020 21.09.2020 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 09.10.2020
Faktúra 220/2020 Opravy a udržiavanie 1 a 2.st.ZŠ 370,00 s DPH 74/2020 24.09.2020 KoleR Service, spol. s r.o. 09.10.2020
Faktúra 221/2020 Spotrebný materiál stavebný 1 575,85 s DPH 82/2020 24.09.2020 Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE 09.10.2020
Faktúra 222/2020 Nákup stravných lístkov na rok 2020 870,00 s DPH 94/2020 25.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 09.10.2020
Faktúra 223/2020 Interiérové vybavenie 1 + 2.st.ZŠ 1 258,00 s DPH 66/2020 28.09.2020 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 09.10.2020
Faktúra 224/2020 Učebné pomôcky - VO - projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania 1 711,44 s DPH 85/2020 29.09.2020 Škola.sk, s.r.o. 09.10.2020
Faktúra 225/2020 Učebné pomôcky - VO - projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania 2 413,68 s DPH 84/2020 29.09.2020 Škola.sk, s.r.o. 09.10.2020
Faktúra 227/2020 Hry a hračky - VO - projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania 1 679,63 s DPH 88/2020 29.09.2020 IGGY - TRADE s.r.o. 09.10.2020
Objednávka 98/2020 aSc dochádzka aktualizácia 40,00 s DPH 28.09.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 08.10.2020
Faktúra 228/2020 Šport.potreby - VO - projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania 2 088,00 s DPH 95/2020 29.09.2020 RENATA KOVACIKOVA RK CYKO SPORT 09.10.2020
Faktúra 229/2020 Učebné pomôcky - učebnice FYZ 2.st. 257,58 s DPH 89/2020 29.09.2020 Distribučná agentúra AD REM 09.10.2020
Faktúra 230/2020 Spotrebný materiál - hygienický 1 a 2.st.ZŠ 106,75 s DPH 96/2020 30.09.2020 Dol-Kre-4you s.r.o. 09.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5411
Zmluvy, objednávky a faktúry do r. 2012