Faktúry, objednávky, zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 197/2016 Výmena skla na vchodových dverách 101,56 s DPH 25.08.2016 Imrich Kopec - SKLO 15.07.2019
Faktúra 334/2020 Didaktický softvér pre deti so ŠVVP 221,60 s DPH 148/2020 10.12.2020 Special Consultiln Service s.r.o. 05.01.2021
Objednávka 161/2020 Jedálenský stôl Basic Plus 800 vanilka 4 851,00 s DPH 22.12.2020 Daffer spol. s r. o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 05.01.2021
Objednávka 162/2020 Mobilná nástenná lekárnička 171,54 s DPH 22.12.2020 Kancelária 24h s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 05.01.2021
Faktúra 314/2020 Spotrebný materiál - projekt Rainbow 28,43 s DPH 132/2020 02.12.2020 UniLady, s.r.o. 05.01.2021
Faktúra 319/2020 Režijné náklady 11/2020 ŠJ 103,95 s DPH 02.12.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 05.01.2021
Faktúra 320/2020 Režijné náklady 11/2020 ŠKD 80,85 s DPH 02.12.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 05.01.2021
Faktúra 321/2020 Režijné náklady 11/2020 1.st.ZŠ 328,35 s DPH 02.12.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 05.01.2021
Faktúra 322/2020 Režijné náklady 11/2020 2.st.ZŠ 239,25 s DPH 02.12.2020 ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 05.01.2021
Faktúra 323/2020 Spotrebný materiál - MAS Malohont 160,93 s DPH 140/2020 02.12.2020 MERKURY SHOP s.r.o. 05.01.2021
Faktúra 327/2020 Všeobecné služby-výroba pečiatok 80,20 s DPH 147/2020 04.12.2020 Marián Vojtek 05.01.2021
Faktúra 329/2020 Učebné pomôcky -odb.literatúra pre deti so ŠVVP 173,18 s DPH 145/2020 07.12.2020 Distribučná agentúra AD REM 05.01.2021
Faktúra 330/2020 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 2.st. 42,00 s DPH ZO/2019c 20856-1 07.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.01.2021
Faktúra 331/2020 Interiérové vybavenie - projekt Rainbow 83,99 s DPH 123/2020 08.12.2020 SC Vivre Deco SA 05.01.2021
Faktúra 332/2020 Učebné pomôcky 6,00 s DPH 146/2020 08.12.2020 Slovenská pošta a.s. 05.01.2021
Faktúra 333/2020 Spotrebný materiál - projekt Rainbow 179,79 s DPH 133/2020 08.12.2020 Vlasta Ostrihoňová TEXTIL LUX 05.01.2021
Faktúra 335/2020 Nákup stravných lístkov na rok 2020 1 182,00 s DPH 150/2020 11.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 05.01.2021
Objednávka 159/2020 Hygiena a dezinfekcia 960,00 s DPH 22.12.2020 BELT SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 05.01.2021
Faktúra 348/2020 VP - Spotrebný materiál-čistiace a dezinfečné prostriedky 960,00 s DPH 159/2020 22.12.2020 BELT SLOVAKIA s.r.o. 08.01.2021
Faktúra 355/2020 Spotrebný materiál - dezinfekčný 171,54 s DPH 162/2020 30.12.2020 Kancelária 24h s.r.o. 08.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5761
Zmluvy, objednávky a faktúry do r. 2012