Faktúry, objednávky, zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 120/2024 Interiérovév vybavenie ZŠ 2 206.00 s DPH 52/2024 15.05.2024 Educas s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 15.05.2024
Faktúra 119/2024 Príspevok na stravu zo SF 4/2024 celá org. 294,06 s DPH Vnútroorganizačné 14.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 118/2024 Stravovanie - strava celá org. 4/2024 30,16 s DPH Vnútroorganizačné 14.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 117/2024 Stravovanie - RN celá org. 4/2024 1 960.40 s DPH Vnútroorganizačné 14.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 116/2024 Školenia, kurzy a semináre ZŠ 39,93 s DPH 51/224 14.05.2024 VESNA n.o. Mgr. Jana Cikraiová riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 115/2024 Všeobecné služby ŠKD 4/2024 257,00 s DPH Zmluva z 01.09.2016 14.05.2024 Mesto Hnúšťa Mgr. Jana Cikraiová riaditeľka školy 14.05.2024
Objednávka 53/2024 Preventívne poradenstvo 300,00 s DPH 09.05.2024 Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 09.05.2024
Faktúra 114/2024 Spotrebný materiál ZŠ 24,00 s DPH 49/2024 09.05.2024 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Jana Cikraiová riaditeľka školy 09.05.2024
Faktúra 113/2024 Spotrebný materiál ZŠ - hygiena 459,12 s DPH 50/2024 09.05.2024 BELT SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Jana Cikraiová riaditeľka školy 09.05.2024
Faktúra 112/2024 Všeobecné služby ZŠ 4/2024 108,01 s DPH 20000041-2020 07.05.2024 Magic Print s.r.o. Mgr. Jana Cikraiová riaditeľka školy 07.05.2024
Faktúra 109/2024 Softvérové licencie ŠKD 4/2024 146,52 s DPH 8/2023 06.05.2024 SANDING spol. s r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 06.05.2024
Faktúra 110/2024 Komunikačná infraštruktúra ŠKD 4/2024 41,30 s DPH 4052191441993 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 06.05.2024
Faktúra 111/2024 Špeciálne služby ŠKD - výkon ZO 5/2024 42,00 s DPH ZO/2019c20856-1 06.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 06.05.2024
Faktúra 105/2024 Energie ŠKD 5/2024 139,00 s DPH 751273 02.05.2024 SPP Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra 104/2024 Energie ŠJ 5/2024 2 550.00 s DPH 05/2012 02.05.2024 Rimavská energetická s.r..o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 02.05.2024
Objednávka 51/2024 Online seminár Cestovné náhrady 39,93 s DPH 02.05.2024 VESNA n.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 02.05.2024
Objednávka 52/2024 Školská lavica 2miestna veľk.5 2 206.00 s DPH 02.05.2024 Educas s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra 108/2024 Špeciálne služby ŠKD 4/2024 60,00 s DPH 03/2022 02.05.2024 SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra 107/2024 Všeobecné služby ŠKD 4/2024 94,08 s DPH 017/2014/PZS 02.05.2024 Medicínsko-preventívna s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra 106/2024 Energie ŠJ 5/2024 37,00 s DPH 751273 02.05.2024 SPP Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 02.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5073
Zmluvy, objednávky a faktúry do r. 2012